销售计划书

时间:2024-09-28 作者:找句库

[计划]销售规划书。

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根据今年大量的客户走访分析预测20xx年霍城县至霍尔果斯水泥厂产量为120万吨(三山5万吨、南岗25万吨、新正泰90万吨)。工程总需求量为30万吨。再加上当地水泥厂受地方保护政策,由此可见明年霍城县区域水泥产销处于供大于求的严峻形势。面对这种水泥市场形势,我们要冷静的面对,以确保合理利润为基本原则,转变营销管理方式,我公司销售员的水泥营销工作困难度在逐步增加。在此,本组对于新形势下的水泥营销工作有以下思考。具体来说有四方面:

1、供货能力。许多客户在水泥紧俏时都会面临同一种问题,货源不足。许多工程因为买不到水泥不得不使用高价水泥, 也会因为水泥厂不能为其履行合同而大为恼火,直接影响到企业的信誉度。

2、质量安全与否。水泥质量的好坏直接影响到工程进度和验收结果,把好质量关,是销售水泥的前提。

3、价格问题。在质量合格的前提下工程,买方最关注的也就是水泥价格。价格优势直接决定了水泥的销售趋势。

4、供货及时性。在多数工程开工的旺季,一定要保证水泥能按时供货,如若不然,则会直接影响到工程进度,进而使客户对公司不满,造成客户流失。

在走访过程中,我们了解到霍城县只霍尔果斯区域明年计划重点工程比较多,其中包括可利煤炭物流配送有限责任公司所承建的水定镇火车站铁路专线,霍城县建设局富民安居工程,众成商砼站、恒强商砼站等大方量重点用户。针对这种客户。针对这种客户,我们要做的就是多沟通,多交流,及时分析当前市场形势,做出准确判断,来应对客户的各种需求。对于明年的水泥销售,本组有以下四点方案。

1、多争取政府计划内工程的客户,该客户因政府行为,所需水泥量稳定,最重要的是水泥款由政府拨发,回笼资金快,信誉度高。

2、发展新客户。对于20xx年已经确定的施工工程,施工单位,提前与之沟通联系,宣传产品,建立历业务关系。

3、对于霍城县至霍尔果斯的客户进行分类,对于重点客户要重点对待,重点跟踪,对客户提出的问题耐心解答,不能解决的问题及时向公司反映。

4、在交易付款方面,对首次合作的零散客户实行先款后货,对于诚信度较高的客户,双方签订付款协议严格按照约定付款。

延伸阅读

企业年度销售计划书1000字


高速发展的社会,往往会有许多的文档,现代人们普遍认识到范文的重要性这已经成为一种社会共识。学习范文可以让我们更好地发现写作蕴藏的巨大价值和未来前途,如何才能轻松写好范文呢?如果你对“企业年度销售计划书”感兴趣那么这篇文章一定值得一读,读后如有所得当属美意!

企业年度销售计划书(篇1)

企业年度销售计划书



企业年度销售计划是一个重要的管理工具,它可以帮助企业制定明确的销售目标,规划销售策略,优化销售流程,并最终实现销售增长和盈利能力的提升。本文将根据多年的工作经验,为您撰写一份针对企业年度销售计划的指南。


第一部分:市场分析和竞争战略


1. 市场分析


需要进行一次全面而深入的市场分析,了解所处的市场环境、市场规模以及市场竞争态势。这包括对目标市场的细分、竞争对手的分析和顾客需求的调研。通过这些调研,可以确切了解在市场中的定位和竞争优势。


2. 竞争战略


基于市场分析的结果,需要制定一套有效的竞争战略,以在竞争激烈的市场中取得优势。这包括定价策略、产品差异化、渠道拓展等一系列措施。还应该密切关注竞争对手的动态,并根据需要调整的战略。


第二部分:销售目标和业绩指标


1. 销售目标


明确的销售目标是推动销售团队持续努力的动力源泉。根据市场分析的结果和公司的整体发展目标,可以设定合理的销售目标。销售目标应该具体、可衡量、有挑战性,同时也要合理考虑市场潜力和竞争状况等因素。


2. 业绩指标


为了衡量销售团队的绩效,需要设定一系列业绩指标。这些指标可以包括销售额、市场份额、新客户开发、客户满意度、渠道拓展等方面的指标。通过设定明确的业绩目标,可以及时发现问题并采取相应的措施,以更好地实现销售目标。


第三部分:销售策略和计划


1. 销售策略


根据市场分析的结果和竞争战略的制定,需要制定一套全面而有效的销售策略。这包括产品定位、渠道选择、销售推广、客户关系管理等方面的策略。通过精确的定位和差异化策略,可以吸引更多目标客户,并提高市场占有率。


2. 销售计划


销售计划是将销售策略转化为具体行动的重要环节。需要制定一份详细的销售计划,规划销售目标的实现路径、销售活动的具体时间表、销售资源的分配等。还应该设定销售预算和销售人员的绩效目标,以确保销售计划的顺利实施和达成。


第四部分:销售流程和团队管理


1. 销售流程


建立高效的销售流程对于提高销售效率和客户满意度至关重要。需要规范销售流程,明确销售阶段、工作责任和所需资源等。同时,也应该借助现代技术手段,如销售自动化软件和客户关系管理系统,提升销售流程的效率和准确性。


2. 团队管理


优秀的销售团队是实现销售目标的关键。需要制定一套有效的团队管理策略,包括招聘、培训、激励和绩效评估等。还应该建立一个积极、合作和互助的团队文化,鼓励团队成员积极进取、持续学习和创新,以推动整个团队的业绩提升。



通过市场分析和竞争战略的制定,明确的销售目标和业绩指标,有效的销售策略和计划,以及高效的销售流程和团队管理,可以更好地实现企业年度销售计划,推动销售增长和盈利能力的提升。希望本文提供的指南能够对您制定年度销售计划提供帮助,并在实际工作中取得良好的销售业绩。

企业年度销售计划书(篇2)

一:基层到管理的工作交接

在本项目做销售已有半年之久,积累了一定的客户群体,包括已成交客户和未成交的潜在客户,把已成交客户的售后工作及潜在客户的长期追踪服务,移交给一名替代自己的新员工手里,给予他锻炼的机会及稳定的客户资源链,已达到能够快速的上手接任自己的工作。

二:金牌销售员的认定及培养

对于新上岗的几位新同事,选出一名具有潜力值得培养成为优秀销售人员的新员工,并能够做出令公司满意的业绩,以替代自己。

望公司近两天多搞一些培训活动让新员工有充分展现自己的机会,我好观察出价值的人员出来,人员选定将在25号之前选出,望公司多给予支持。

新员工认定后将有为期20天的员工培训,3个阶段,每阶段7天,其中休息一天,时间为晚上2个小时,并在白天注意观察他的工作情况,已做好记录,待培训时做好总结,通过对于新员工的高要求使其快速提高,以达到公司的目的。

三:高效团队的建设

主管已不再像销售一样单单靠自己去完成公司指定的业绩,而涉及到方方面面,包括团队心态管理,制度管理,目标管理,现场管理等。自身总结出以下几点来做好团队管理工作:

1、营造积极进取团结向上的工作氛围主管不应该成为"所有的苦,所有的累,我都独自承担"的典型,主管越轻松,说明管理得越到位;奖罚分明公正,对每个人要求平等,充分调动每个成员的积极性。在生活中,项目主管需要多关心多照顾同事,让大家都能感受到团队的温暖。

2、制定良好的规章制度项目主管虽然是规章制度的制定者或者监督者,但是更应该成为遵守规章制度的表率。如果项目主管自身都难以遵守,如何要求团队成员做到?

3、建立明确共同的目标项目主管要给员工规划出一个好的发展远景和个人的发展计划,并使之与项目目标相协调。

四:落实自身岗位职责

1、应把公司的利益放在第一位,以公司效益为目标,对公司应具有绝对忠诚度。

2、协助销售经理共同进行项目的管理工作,服从上级的安排,竭尽全力做好每一项工作。

3、主持售楼部日常工作,主持每日工作晨会,沟通上下级及售楼部与其他部门的关系。

4、创造良好的工作环境,充分调动每一位员工的积极性,并保持团结协作、优质高效的工作气氛。

5、及时传达公司下达的政策,并不断的考核。

6、负责处理客户的投诉,并在调查分析后向销售经理汇报。

7、做好每日的来电、来访登记及审查工作,负责销控表的销控核对,统计每日定房量,填报各项统计表格,以保证销售的准确性。

8、负责组织销售人员及时总结交流销售经验,加强业务修养,不断提高业务水平。

在今后的工作当中自己还将不断的学习,总结经验,快速进步,望自己能够早日成为一名合格的、专业的、另公司上下级认可的项目销售主管。最后对于领导在百忙之中有此雅致来看自己的工作计划深表感谢,祝愿公司领导工作顺心,身体健康!

企业年度销售计划书(篇3)

拟定人:王叶猛

执行部门

渠道部

监督部门

总经理办公室

考核部门

会计室

一、20xx年度基本目标

20xx年度的销售目标如下:

1.销售基本目标:销售部部门年销售额达460万元以上;每区域每月销售额达13万元以上。

2.烟机20xx年销售指标130万元。(同比20xx年销售91万预期增长45%)

3.两季销售目标:销售额达65万元。(同比20xx年销售46万预期增长30%)

4.菊花饮水机销售目标:销售达95万(同比20xx年销售83万预期增长15%)

5.格兰仕销售目标:销售达65万(同比20xx年销售50万预期增长30%)

6.公司自主品牌销售预计355万(同比20xx年销售270万预期增长32%)

二.20xx年度终极目标

20xx年度的终极销售目标如下:

1.销售目标:销售部部门年销售额达550万元;每区域每月销售均额达16万元以上。

2.烟机20xx年销售指标180万元。(同比20xx年销售91万预期增长98%)

3.两季销售目标:销售额达80万元。(同比20xx年销售46万预期增长70%)

4.菊花饮水机销售目标:销售达100万(同比20xx年销售83万预期增长21%)

5.格兰仕销售目标:销售达70万(同比20xx年销售50万预期增长39%)

6.公司自主品牌销售预计430万(同比20xx年销售270万预期增长60%)

三、实现目标的基本措施

①本渠道部门应采取措施,如培训、定期的经验交流等,使所有人员都能精通业务,有危机意识并能有效地工作。

②员工需全力投入工作,使工作向高效率、高收益、高分配的方向发展,本部门将加强业务管理。

③为达到销售目标,建立区域责任制,实行重赏重罚政策。

④利用客户调查卡的管理来规范销售实绩、需求预测等的管理工作。

⑩对代理所采取的销售拓展策略外,再以上述的方法作为强化政策,从两方面着手致力于拓展新的销售渠道。

四、渠道部门工作计划

内部、外部,具体的销售工作计划、措施如下表所示。

渠道部门计划

部门

具体工作安排

内部部门

1.合理安排业务出差计划做到不放过任何一个乡镇

2.每周周报及时汇报目前竞品信息及销售方案

3.渠道做到不缺少业务,后备人员及时补上

4.销售计划促销方案做到每月每周更新

5.在业务的处理方面若有不妥之处,再酌情改善

外部部门

安排售后及时保障销售工作

五、促销计划

(一)新品的销售方式

①将每区域有影响力的店依照区域划分,在各划分区域内采用新产品的销售方式,即每人负责30家左右的店,每周或隔周做一次访问,借访问的机会督导、奖励销售,并进行调查、服务及销售指导和技术指导等工作。

②新产品的库存量应努力维持在每店有半个月的库存量

③销售人员的职务及处理基准应明确。

销售方法

①为使新产品的销售方式及所推动的促销活动得以顺利展开,还要针对机型特点优势讲解培训做到每一家进货

②新产品销售包括:分发、寄送相关资料;赠送本公司产品的赠品;奖励业务推新奖金:分发广告宣传单;积极支持经销商;介绍新产品。

(三)增强经销商员工的责任意识,加强其销售意愿,具体实施要点如下。

1.奖金激励法

经销商员工每次售出本公司产品时都应填写销售卡,当销售卡达到15张时,即颁发奖金给本人以提高其销售积极性。

注:具体能发经销商员工提成的客户需提前上报审批经批复后方可实施。

企业年度销售计划书(篇4)

销售公司个人年度计划书


在商业领域中,销售是一个至关重要的环节。一家优秀的销售公司需要有明确的目标和计划,以便在竞争激烈的市场中保持领先地位。《销售公司个人年度计划书》的编写变得至关重要。本文将详细阐述如何编写一份出色的销售公司个人年度计划书。


在编写《销售公司个人年度计划书》之前,我们需要对公司的现状进行全面了解。这包括了解当前市场竞争环境、公司当前销售业绩、产品和服务的优劣势以及公司的核心价值观。通过对这些因素的分析,我们可以制定可行的目标和战略,以确保我们的计划能够与公司的整体战略一致。


我们需要设定明确的目标。这些目标应该是具体、可衡量的,并且与公司整体发展战略相一致。例如,我们可以设定销售额增长百分比、市场份额的稳定或提高、顾客满意度的提升等目标。在设定目标时,我们应该考虑到目标的可行性,并根据之前的销售数据和市场趋势进行合理预测。


我们需要制定实施计划。实施计划是将目标转化为实际行动的一份详细指南。这包括了分析市场需求、制定销售策略、确定销售渠道、进行市场推广和宣传等。更重要的是,实施计划应该是可操作的,即在一定时间内可以完成,并能够量化和评估效果。我们需要确保制定的计划具有明确的时间表和责任分工,以便于团队内部的协作。


除了实施计划,我们还需要制定风险管理计划。销售过程中难免会遇到各种风险和挑战,如市场波动、竞争加剧等。我们需要预先识别和评估这些风险,并制定相应的风险应对措施,以降低风险对销售目标的影响。这包括了灵活调整销售策略、加强竞争情报收集、提升团队的培训和发展等方面。


我们还应该制定绩效评估和奖励机制。这样可以激励销售团队的积极性和胜任力,使其充分发挥潜力。绩效评估应该基于销售团队的实际销售业绩,与年度目标相对应。同时,奖励机制可以采用多种形式,如提供奖金、晋升机会、培训和发展机会等,以激发团队成员的工作动力。


在完成《销售公司个人年度计划书》后,我们需要及时进行监控和调整。销售计划不是一成不变的,而是需要根据市场和公司的变化进行灵活调整。我们应该定期评估销售计划的执行情况,分析销售数据和市场反馈,并及时对计划进行修订。这样可以确保销售团队始终保持在正确的方向上。


编写一份出色的《销售公司个人年度计划书》是销售公司成功的重要基础。通过对公司现状的了解、设定明确的目标、制定实施计划和风险管理计划、制定绩效评估和奖励机制以及及时的监控和调整,我们可以提高销售团队的工作效率,达到个人和公司共同发展的目标。

企业年度销售计划书(篇5)

名称××企业200×年年度营销计划书受控状态

编号

执行部门监督部门考证部门

一、企业经营环境分析

(一)本企业所在行业发展态势分析(略)

(二)本企业产品关联行业发展态势分析(略)

(三)本企业产品市场发展态势分析(略)

二、SWOT分析

经过上述企业面临的经营环境结合我部门对企业整体营销环境、营销状况的分析得出如下表所示的结论

企业SWOT分析表

项目分析结果

优势

(Strengths)1.本公司产品品质及现有产品口味经过两年多的调整、探索已获得消费者的认可

2.公司本年获得的诸多殊荣扩大了企业社会形象有利于企业产品形象的提升

3.公司几百亩极具天然优势的种植、生产基地是提供充足优质产品的有力保障

劣势

(Weakness)1.高成本产品包装材料使得产品成本居高不下对企业良性运营带来难度

2.产品包装设计的美观度和包装工艺的完美度不够影响产品形象

机会

(Opportunities)1.政府对农业产业化的高度重视、对企业的支持为企业发展带来更好的机遇

2.消费者对健康的重视为本公司××菌类食品的发展提供了商机

威胁

(Threats)1.×类食品市场的潜能巨大进入的竞争者越来越多竞争程度加剧

2.前两年的不良运作员工的流失等从某种程度上给企业形象带来影响同时也导致公司资金链吃紧、营销网络滞后等现象

综上所述如何充分利用公司产品优势及其他资源优势正确对待成本、资金等方面的劣势有效地快速地推广公司与产品在竞争激烈的市场中站稳脚跟应该成为本年度重要的工作内容

三、200×年年度目标

(一)年度营业目标

[计划]财务工作规划书其五


通常写文档是既费时又费力,如果时间允许的话,不妨多看几篇好范文,优秀的范文能够减少我们的写作时间,想必你此时正需要有关范文的吧。小编现在推荐你阅读一下[计划]财务工作规划书其五,在此温馨提醒你在浏览器收藏本页。

为了协调公司与合作伙伴的关系和联动,是时候要为以后的工作写工作计划了。这份工作计划可以很好的帮你规避掉工作中的误区从而节约时间,本文将带您通过多种分析角度全面探究“[计划]财务工作规划书其五 ”,希望本文能够解决您所面临的问题!

20xx 年财务部工作计划 本工作计划主要分以下几个部分;1、财务核算 2、财务管理与监督 3、组织架构与岗位职责 4、财务培训计划 5、工作重点和难点 6、20xx 年主要经济指标预测。各部分分别叙述如下:

一、 财务核算工作

1、会计电算化。

会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之一。为了保证会计信息的快速准确,靠传统的手工来记帐、汇总、分析数据,满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部门、同时更是一个信息部门,要求随时为公司的决策提供准确的参考信息或决策依据。在20xx 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工作,各方面的基础工作均已具备,但由于合作单位浪潮国强软件公司的不合作,使此项工作进程耽搁较久。

针对浪潮国强不合作现状,我司计划重新寻找合作软件商,初步确定为金蝶或用友软件。目前正在洽谈和比价之中,预计 20xx 年 11 从月可以确定软件商和软件版本, 20xx 年 12 月总公司财务部着手财务软件的切换工作,20xx 年 1 月开始在部分分(子)公司推广,在20xx 年 6 月份之前,所有下属公司实现会计电算化。

2、会计报表体系

1 : 我司目前的会计报表体系主要包括(总公司和分公司一致)

日报:资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表

月报:资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表

年报:资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际费用汇总表、 往来明细表

初步计划是在 20xx 年增加一个报表,即“商品销售利润明细 ,该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析,按月上报。总公司财务部 需要同样进行此项工作,然后按月将所有下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整,从而对我司所有销售商品的销售利润状 况有一个准确的了解。此项工作量非常大,在下属公司实现电算 化后,可以交好的完成。

第二个计划是在 20xx 年的财务人员考核中增加一个项目,即 会计报表数据准确性的考核。并以此作为衡量其工作质量的一个 重要指标。对工作质量较差者实行淘汰,比如末位淘汰制,以促 进财务工作质量的提高。

3、下属公司财务信息监控 下属公司均在深圳以外的地区,总公司对下属公司财务状况需要及时准确的掌握。随着下属公司的增加,这项工作的必要性和难度日益突出,如何更好地解好该问题,是财务部当前的工作“重中之重”。主要方式有以下几点:

第一、上述的报表体系是总公司与下属公司沟通的途径之一,毫无疑问,报表体系的不断完善和准确十分重要。

第二、借助银行的结算网络,加强我司资金的管理和控制。目前总公司财务部已经和深圳的工行、建行、招行分别商谈。从我们的要求有以下几点:1、深圳总公司和全国的下属公司均在同一家银行系统开户结算,那么要求深圳该行能为我司提供较大的资金支持;2、该深圳银行需要和我司下属公司所在地的开户行协调,解决定向汇款、定时汇款的问题;3、总公司能够通过电脑系统(以某中方式与银行部分信息系统对接)借助银行的信息,实现对全国下属公司资金的实时监控。从接触的几家银行看,目前招行的“网上银行”系统结算、监控均不错,但其资金实力不够强,且部分下属公司所在地招行没有网点,已基本否定。工行和建行资金实力不错,但目前尚没有开通“网上银行”,无法对下属公司进行实时监控。天音与工行正在开始合作,我司计划视天音的合作效果选取合作银行。

第三、实行分级工作报告制度。按照财务部的人力架构计划,20xx年设置区域财务经理,每个区域财务经理协助总公司财务经理分管3-5个下属公司。要求下属公司财务负责人定期向区域财务经理书面报告,区域财务经理定期向总公司财务经理书面报告。作为一项制度,每月至少一次。除了定期汇报,区域财务经理也可以不定期向总公司财务经理随时汇报工作情况,以保证上下信息的沟通流畅。如果总公司财务经理一人面向所有下属公司财务负责人,从个人精力和能力均无法保证把工作做好。

二、财务管理与监督

1、资金管理 从工作对象分包括:下属公司的资金管理和总公司的资金管理 从工作内容分包括:资金的筹集(回款回笼及融资)和资金的运用;

从资金所处形态分包括:批发系统资金和零售系统资金。

目标:通过与银行的合作,搭建安全、快捷的资金结算网络。通过内部管理控制,合理筹措、统筹安排运用资金。

先谈批发; 从批发系统看,资金管理主要包括:存货的管理、应收帐款的管理、在途资金的管理三个方面。

存货的管理包括两个内容:存货的安全性、存货的合理性。存货的安全通过规范商品进出库流程,严格出货管理制度,加强仓库安全设施等手段从根本上来保证。作为必要的辅助措施商品运输保险和仓储保险工作不可不做。存货的合理性我司主要是通过合理的定货计划急合理的分货计划来保证。但作为一个全国的手机代理商,迫于种种原因,在一定时期会存在库存的不合理,这方面我司能做的就是进一步增加融资渠道,确保资金能够满足库存需求。另方面可以考虑加强与供应商的沟通,尽量减少不合理的库存压力,并尽量争取适量的信用额度。

应收帐款的管理,我司已经有一个专门的信用政策。财务部在20xx 年的信用管理方面的工作起到了应有的作用。在 20xx 年将根据 4公司实际发展状况,进一步完善信用政策,并采取更有力的手段减少应收帐款,降低经营风险。比如现金折扣政策的运用等,我们要再进行认真测算,决定受否采用,比率多少等等。在途资金的管理也就是结算手段不断改善的过程。确定了主要合作银行以后,对下属公司的开户行会基本统一。那么关键的问题就是下属公司与客户的结算问题,包括银行帐户的结算、存折的结算、现金结算等等。在选取结算方式时财务部的原则是:资金的安全性第一、结算的快捷性服从于安全性。这方面的工作,我从同行业先进单位取得一些经验,今后还要继续摸索完善。

零售: 零售的资金管理的重点两个:一是自营店的管理、二是加盟零售店的资金结算方式(安全性、快捷性),包括加盟费的收取和货款的回笼。这里的难点是加盟零售店的货款结算,由于各地银行结算手段的不同,需要根据当地银行系统的先进与否,采取不同的结算方式。在这个方面我们没有经验,也没有现成的经验可以借鉴,仍是需要在时间中逐步学习和总结。

2、财务预算 按照财务人力架构,将设置一财务主管职位,其主要职能就是负责财务预算、资金调度和协助融资工作。预算包括:商品销售预算、商品订购预算、费用预算、应收帐款预算、应付帐款预算、现金(货币资金)预算、其他收支预算等。在本月财务部针对费用预算工作已 在经着手布置到各部门和下属公司。 20xx 年 11 月财务部将会对所有预算工作进行督导和跟踪,以配合总公司 20xx 年的工作计划。

在其他有关预算的具体规定, 20xx 年 11 月之中财务部陆续下达,作为年度预算我们不可能作的十分准确,但要在 20xx 年 11 月中,把预算的的制度真正建立起来,预算的工作程序明确,各部门和下属公司的预算工作任务清楚,为以后的预算工作顺利开展奠定基础。

3、费用管理 在财务预算工作中包含了费用预算的工作,但费用管理不仅仅是通过一个预算就可以达到预定目标。这里主要原因是对非常规的费用如何管理、对超预算的费用通过什么程序和方式审批、对分(子)公司的业务招待费管理等等。财务部已经有一些不成熟的想法,基本原则是:公平性、公开性、可操作性和程序简单化。方案草稿将在近期提报给有关部门和人员,征求多方面的意见,形成尽可能合理并可行的方案,为 20xx 年公司总体目标服务。

三、 组织机构与部门、岗位职责

财务部 20xx 年架构:见附表 1 6

本架构与现行架构的区别主要在于增加了区域财务经理的岗位,这也是公司发展客观需要。对区域财务经理的岗位职责财务部也有一个初步的想法,但有一个如何授权的问题,尚没有成熟的做法。一方面在实践工作中总结,另方面和人力资源部共同探讨,给予适当的责、权、利,是区域财务经理顺利开展工作的`必要前提。

区域财务经理计划 20xx 年 3 月份以前配置齐全,基本考虑从优秀的子公司财务经理之中提升。内部提升最大的好处在于熟悉公司内部的运做,可以较快的进入工作角色,并且对公司所有其他财务人员也是一个激励。

在架构中另外一个小的区别是,原来财务部副经理将专心承担零售连锁加盟的财务重担,总公司财务部计划招聘一名经理助理,协助财务经理的工作。 在 20xx 年 11 月分财务部需要配置的人员主要有:经理助理(补 、会计主管(一直空缺)缺) 、以及石家庄子公司财务负责人。由于财务工作的特殊性,上述人员的重要性,人员较难到位。财务部的原则是宁缺毋滥,也希望人力资源部协助财务部多方面想想办法,财务人员尽快到位,保证我司 20xx 年财务工作顺利开展。

财务部部门、岗位职责,主要包括以下内容:财务部部门职责、总公司财务部岗位职责、区域财务经理职责、下属公司财务部岗位职责。

四、 财务培训计划

财务部 20xx 年培训计划主要包括以下几个方面;

1、新入职员工培训。此项培训工作是一个制度性的常规培训。 所有新入职财务人员必须按照财务部制订的培训计划进行学 《财务部新员工岗前见习规定》 习培训。具体见附件 2:

2、相关部门财务知识培训。由于财务工作涉及到公司所有部门 方方面面,财务工作要想做好必须得到公司各部门全体人员的支持和合作。财务部对相关部门人员的财务知识培训十分 ,见 重要。在这方面财务部制定了一个《财务制度培训纲要》 附件 3,可以作为今后财务知识培训的基本内容。

3、财务人员在岗培训。主要采取内部人员讲座和外部人员讲座 两种方式。内部培训一般结合公司实际情况选取课题,如:销售收入的确认、销售折扣的帐务处理、费用管理的细化(分 项目、分单位部门等),采取培训和探讨结合的方式,计划 20xx 年每二个月进行一次这样的培训。外部培训主要是请外 部专家进行专项培训,比如有关税务风险防范培训、有关新 会计准则培训等计划 20xx 年每季度一次。

4、财务人员外部培训。采取送到天音公司财务部或其他培训机 构学习的方式进行培训,视具体情况而定。

5、巡回指导。这项工作包括几个方面:一是总公司财务部人员 的巡回培训,计划在一季度对下属公司电算化进行一次巡回培训。二、财务经理巡回检查工作的同时进行培训;三、重 点是区域财务经理对下属公司的经常性巡回培训

6、财务例会。每周一次,总结工作、计划工作、同时也是一次学习和提高。

五、工作重点与难点:

1、增加资金投入:资金需求计划和融资计划在后面 20xx 年主要财务 指标预测中有具体数据。根据我司 20xx 年的销售计划,资金缺口 比较大,如何更好地与银行合作,取得银行的资金支持是我司 20xx 年总体目标能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大,如何多方位拓宽融资渠道,保证公司高速发展所需资金,是 财务部的工作重点和难点。

2、招聘、培训并吸引优秀人才。“成亦萧何、败亦萧何”,所有的工 作成败的关键还是在于人。公司发展到一定程度,所有的工作必 须纳入整体系统运做之中。一个系统的运做靠个别人是不可能有 任何作为的,使系统发挥最大作用就需要一大批优秀的人才。财务工作也是如此,当前最缺的是优秀的人才。20xx 年度财务部在 人才的招聘、培训方面要下更大的力气。如何留住优秀的人才, 需要公司高层领导进行方向的指导,需要人力资源部对公司员工的职业生涯进行规划,对员工的激励机制更加得力。最关键的是 使每个员工在爱施德工作有一定的压力引导其不断进进取,同时 也有一定的安定感、归宿感,甚至更高层面的成就感。

六、 20xx 年主要财务指标预测

20xx 年主要财务指标预测包括以下几个方面:

1、 20001 年费用预算

2、 20xx 年销售收入及成本预算

3、 20xx 年固定资产预算

4、 20xx 年低值易耗品预算

5、 20xx 年其他现金预算

6、 20xx 年现金预算

7、 20xx 年预计损益表

8、 20xx 年 12 月预算资产负债状况

20xx年是xx市盐业公司深化改革的关键之年,也是盐行业应对体制改革、务实工作基础的重要一年。根据局党委统一安排部署,我科室结合财务管理工作中的实际,细致分析财务工作以后发展形势,狠抓制度落实工作,强化财务管理,增强责任意识、服务意识、并充分认识和扎实地做好财务工作,现将20xx年财务工作计划安排如下。

一、严格遵守财经等法律、法规和国家统一会计制度,遵守职业道德,树立良好的职业品质,严谨工作作风,严守工作纪律,坚持原则,秉公办事,当好家、理好财,更好的服务企业,是我们财务部门应尽的职责。努力提高工作效率和工作质量。全面细致、及时地为公司及相关部门提供祥实信息,为领导决策提供可靠依据,当好领导参谋。

二、积极参与企业管理。随着财务管理职能的日益显现,财务管理应参与企业管理的逐个环节,为总体规划制定提供依据,为落实各项工作进行监督,为准确考核工作提供结果。

三、随着单位精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求,根据财务管理的特点以及财务管理的要求,我们要进一步做好日常工作。

1、加强规范现金管理,做好日常核算,按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险。

2、努力开源节流,使有限的资金发挥最大的作用,为公司提供财力上的保证。在费用控制方面,严格按费用审批制度执行。加强艰苦奋斗、勤俭节约的理财作风,将各项费用压到最低限度,倡导人人提高节约的意识。

3、在借款、费用报销、审核、收付款等环节,我们坚持原则、严格遵守公司的财务制度,把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

4、加大财务基础工作建设环节,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。内控与内审结合,每年进行自查、自检工作。做到账目清楚,帐证、帐实、账表、账账相符,使财务基础工作规范化。

5、加强国税、地税、审计、财政、银行各部门业务联系,及时掌握相关法律、法规政策,为企业挽回不必要的损失。

6、更进一步配合好相关科室各项工作,多沟通、协调,确保各项工作精准无差错。及时按期上报各项报表。

7、积极与陕西省盐业公司保持常联系、多沟通、按月对账,做到往来账务结算及时,账账相符,准确无误。

四、加强会计电算化的应用与管理,做好会计管理基础工作,加强会计信息系统的安全与保密,做好电算化会计档案管理。

五、积极整理会计档案,规范会计档案管理。

六、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台账登记工作

七、加强财务人员每年一度的培训教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按新准则的规范要求,进行账务处理。全面深入的学习 财务知识、开拓视野、丰富知识、学好聚财、生财、用财之道,积极实施财务人才工程,进一步完善财务人员知识结构,及早成为一专多用,德才兼备,富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,强化财务管理的整体素质。

八、积极争取资金,搞好资金回笼监督管理,推动国有资产合理流动和优化配合,促进行业改革。与各县区盐业公司搞好业务往来结算,及时清收往来欠款。

九、我科继续保持精诚团结、不怕艰苦、不怕累的工作干劲。一切以工作为重,严格遵守公司的上下班、请销假等各项制度。爱岗敬业、提高效率、热情服务。要主动加班加点,任务难不扯皮,任务累不拖诿,甘于奉献,尽职尽责。

十、搞好财务分析、为领导决策提供有效的参考数据。

十一、圆满完成局司领导交办的其他工作任务。

1、多汇报、多请示、多沟通,认真领会上级精神,科学规划,科学组织税收收入。落实组织收入原则,按照科学化、精细化管理要求,科学分配年度收入计划,加强对20xx年税收收入预测工作,及时掌握各分局的税收收入进展情况,努力降低全局收入预测差错率,力争完成税收收入任务。

2、抓好日常财务管理工作,做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。做好基建维修项目的资金概算、审核、立项呈报手续。

3、进一步加强固定资产管理。将会同有关科室对我局固定资产进行更深层次的管理,保障固定资产的安全和完整。做到账实相符。对发生的固定资产盘盈、毁损、报废及盘亏,经审批后进行账务处理。

4、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财经法规的学习,提高财务人员的专业知识、技能和判断能力。5、突出税收票证、税收账户、收入工作纪律三个安全点的监控。严格税收票款结报手续,杜绝压库、挪用税款现象。定期不定期的对大厅税收征收人员票款进行检查,及时监督大厅税款结报、解缴情况,杜绝违规违纪现象发生。

6、做好本职工作的同时,完成领导交办的其他任务并处理好同其他部门的协调关系。

[计划]销售下半年工作规划(经典版)


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销售下半年工作计划

随着市场竞争日益激烈,销售工作显得越来越重要。为了在这个竞争激烈的市场中占据一定的优势,我们需要制定有效的销售下半年工作计划。本文将从以下几个方面对销售下半年工作计划进行详细分析。

一、市场调研

市场调研是一项非常重要的工作。在市场调研中,我们需要了解目标市场的需求、竞争对手的行动以及客户的评价和反馈等方面的信息,以便更好地制定销售策略并开展促销活动。我们将在下半年加大市场调研力度,全面了解市场的动态变化并及时针对市场变化进行调整。

二、产品推广

产品推广是销售工作中不可或缺的一环。只有通过不断地推广才能吸引更多的顾客关注,并增加产品的知名度和销量。下半年我们将加强产品推广力度,通过网络、广告等多种渠道进行广泛宣传,增强顾客的认知度和信任度,并使他们选择我们的产品。

三、营销策略

营销策略是销售成功的关键之一。在营销策略中,我们需要结合市场动态以及产品特性,制定一系列合适的促销方案。我们将在下半年着重推行品牌合作、赠品促销和积分抽奖等形式,以吸引消费者,推动产品销售达到预期目标。

四、渠道开发

除了积极推广产品外,巧妙利用渠道也是成功的重要因素之一。下半年我们将积极开发在线渠道,加强与商业零售、超市、便利店等线下渠道的合作,并不断开拓新的销售渠道,以提高销售业绩和品牌影响力。

五、客户服务

客户服务是销售成功的关键之一。提供优质的售后服务能够增强客户的满意度和忠诚度,在一定程度上推动产品热销。我们将采取全方位、有针对性的措施,提高售后服务质量,不断改进产品质量以及服务质量,提升品牌形象和客户满意度。

总之,通过市场调研、产品推广、营销策略、渠道开发以及客户服务等方面的策略,我们相信可以使公司业绩再上一个台阶。相信在全体员工的合作努力下,销售下半年工作计划必能实现预期目标,为公司的未来发展创造更为稳定的基础。

贸易规划书1500字


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一、企业概况

创立食品贸易有限公司,工商注册资金50万元。经营范围:批发兼零售,定型包装食品、饮料、罐头、副食调料、保健食品、日用百货、文教用品、主要从事食品贸易活动。主要代理、经销食品生产企业的产品。主要销往各类大型超级市场,连锁超市,批发给同类贸易公司及流通市场。公司建有网站,能够同客户进行交流。

二、市场评估

a)进入市场销售,首先要有行业中的一线品牌,主要两点:

(一)进入市场用品牌产品带动其他产品。

(二〕消费者需要名牌产品。但品脾产品,利润不丰厚。在5%—10%左右。例:达利园食品有限公司、百事可乐系列产品;哇哈哈等

b)代理二线品牌,首先是优秀的品质,同时在价格上能够同一线品牌产品争夺市场份额,并能有足够的利润,在30%左右。例:成都牛浪汉食品有限公司的牛肉干系列产品。 c)代理经销本地产品。利用本市消费者的心理。稍费熟悉的老品牌,有祖定的客源。利润在20%左右。例:韶关宏泰食品有限公司的面食系列产品。

d)销售其他商贸公司销售的成熟产品。例:雅士利;金味系列产品。

e)开发市场空白点。利用企业注册的商标。英禾牌系列跪菜幼头。例:金针菇、鲜落菇、小竹笋等。成都蜀望峪头食品有限公司。(该企业具备生产出口产品的标准)按国家技术监督局的生产加工标准进行生产(区别与其它企业用企业标准进行生产的产品。在各执法机构抽查产品品质中,成分不过关)保证让产品质量。保证消费者的食用安全;综上所述。我所创立的企业在产品结构上应稳步进入市场。

三、市场营销计划

1、把本企业经背的产品以品牌产品带动其他产品,按超市的形态。推动各类超级市场适合产品,(大卖场与连锁便利超市应在商品分布及特定消费人群进行商品分割)。按分类和计划,把消费者便利(居民区内)为主的产品,副食调料、蔬菜罐头推向津工超市股份有限公司的228个便利店,而物美便利超市的55个店是以原万家利超市及各区的食品店为主收购的超市,推出州更附近居民消费的产品,再加上流动购买力的消费的产品。例:加上些休闭食品。

2、明乐、永安南城超市等以全品进入销售。

3、经营的产品进入了超市,其营销并没有结束,按系列产品中的单品进行促销。以单品促销带动系列产品的销售,同时安排业务员巡店,及时补充货品,并保证在超市订单下达后的24小时内送货到店。

4、按时对帐。同超市各部门搞好相应关系,为及时按期收回贷欲。,

5、及时解决消费者因质量等问题投诉的各种难题,及时同生产厂家沟通,为售后做好一切服务。同生产厂家执行好合同内容。争取他们在市场营销中,给予更大的支持和力度。

6、把所经销的产品,分销给同等的商贸公司,把那些本企业投有进入的超布,让他们进行营销。

7、做好产品在流通领域的运做,即批发布场。

8、建有网络对帐平台。同有条件的超市及业务容户,进行网上业务往来。

9、运用财务软件进行营销管理

四、企业姐织结构

作为法人占公司股份90%",另一名股东占10%。企业制定了岗位责任,同员工签定了三年的劳动合同,并在劳动保障部门进行了认定。参加了社会养老保险,企业具有完整的组织机构。

五、固定资产

自有五菱牌面包年一辆,大发面包车一辆、传真机两台、电脑3台、打印机2台,固定电话两部、办公桌用具齐全。

六、流动资金

例如:每月在十五万元左右,在自有资金和厂商贷款支持上能够平衡。第一年预计销售在180万元左右,由于超市的进场费、促销,条码维护费等费用,第一年的营销费用13。8万元。(产品厂家承担部分)

工资10万元办公室20xx0元;仓库:25000元;其他费用:720xx元(物流费、耗损等)毛利在36万元;由于新办公企业第一年开拓进入市场。在现行市场环境中。保平就是争胜,在第二年里销售费用计划将下降50%

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